一、减按15%缴纳所得税(税法规定),这也是不少企业积极做高新技术企业认定的最大驱动力。
二、促进研发费加计扣除和固定资产加速折旧政策的落实。根据财税(2015)119号、财税【2014】75号、财税【2015】106号的规定,研发费用可以进行税前加计扣除。
三、享受股改税收优惠政策。财税(2015)116号文件中提到了三点,高新技术企业在四板挂牌等股改中也可以享受到税收优惠。
四、享受地方财政补助政策。不少地方对于企业通过了高新认定的,直接给与现金奖励或者其他正常优惠。
我公司在上海,打算申请高新技术企业入库培育,但是,公司的研发费用只有15万,请问,这样能申请高新技术企业入库培育么?具体的政策补贴是怎么规定的?根据《上海市高新技术企业入库培育实施细则 (试行)》入库培育企业可获得一次性培育支持,支持额度按照企业上一年度发生的研发费用10%确定,补助额不足20万的企业按20万元奖补,超过200万元的按200万元补助。
我公司已经通过国家高新技术企业认定,请问子公司可否享受高新技术企业税收优惠政策?子公司由于是独立核算,营业执照应该也是分开的,所以母公司通过高企子公司不能享受优惠。子公司需要单独认定高新技术企业后再享受。
我公司是高新技术企业,我想请问一下,如果同时也满足小微企业优惠政策,高新技术企业的加计扣除和小微企业的优惠可以同时享受吗?谢谢老师 您好!
请问老师,经常听说要把企业注册到宝地,享受所得税税收优惠政策,好像是什么经济开发区?经济开发区是一个泛指的说法。是经济技术开发区、高科技工业园、高新技术开发区、各类产业工业园的一种统称。可以分为国家级开发区、省级开发区、市级开发区等。不同地区的开发区优惠政策和对企业的要求也不相同。并不一定必须是高新技术企业才可以享受,具体要看是何种开发区。
技术所有权转让收入有优惠,超过五百万部分减半,企业又是高新技术企业,请问超过500万的部分不能享受15%,有没有文件规定?《企业所得税法实施条例》 “第九十条企业所得税法第二十七条第(四)项所称符合条件的技术转让所得免征、减征企业所得税,是指一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。”
企业所得税减免税优惠政策 企业所得税条例原则规定了两项减免税优惠,一是民族区域自治地方的企业需要照顾和鼓励的,经省级人民政府批准,可以实行定期减税或免税;二是法律、行政法规和**有关规定给予减税免税的企业,依照规定执行。对税制改革以前的所得税优惠政策中,属于政策性强,影响面大,有利于经济发展和维护社会安定的,经**同意,可以继续执行。
您好, 二类医疗器械经营许可备案的费用 如下: 由于3月1日之后,国家停止了对二类医疗器械疫情备案应急
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跨年度研发项目的研发费用允许在发生当年加计扣除,无需待项目完结后一次性加计扣除。
根据《高新技术企业认定管理办法》第八条第三款的规定,地方认定机构“负责对已认定企业进行监督检查,
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