招待费进项税是直接进费用还是先做进项税再转出 先进项再转出
由客运场站不得抵扣承运公司的进项税问题,想到一点实际问题,想请老师帮助解答一下: 我们公司是注册了一个科技服务公司,主要从事的是代理京东售卖的魔声,闪迪存储卡等商品的售后服务,包括贴标服务,我们是一般纳税人,首先第一问题是:我们这个属于现代服务业的信息技术服务还是商务辅助服务?第二个问题,我们有贴标服务,我们自己找供应商,供应商生产的标贴17%税率,而我们开给客户的是6%,这样就形成了一个11%税差,请问这样的流程对吗?
企业给客户发放了礼品。是做进项税额转出还是视同销售呢?
老师您好,请问老师:1.公司购进了原材料,但是没有取得发票也没有付款,月末怎样进行账务处理?
我们公司有进项发票,客户向我们购买货物索要增值税专用发票,我们可以在裸价的基础上加几个点才可以保持利润率,这个税点是根据什么数据来计算的?销项税额=(不含税)销售额×税率 销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。您在制定价格的时候,在不含税价格的基础上,直接乘以增值税税率,即为应当收取的销项税额。
请问:我公司是培训公司,收客户培训费3000元,三个月培训,并赠送教材。采购的教材进项能抵吗?收入3000要分别区分服务与货物吗?教材应与培训费按公允价格分别确认收入及销项吗?收到培训费时就借:库存现金,贷:主营业务收入,增值税。一般纳税人才可以抵进项税额。
您好:如果是没有经过加工的初级农产品税率就是9%,比如豆子,如果是经过贵公司加工然后再销售的,一般
即向工商部门报送上一年度年度报告,并通过企业信用信息公示系统向社会公示。企业对年度报告的真实性、
常见的发票是正数发票,但大家可以看到也有发票上是负数。负数发票往往是对非本月开错,或者客户退货等
根据《中华人民共和国印花税暂行条例》规定,印花税只针对列举的13类合同及合同性质的凭证征税:购销、
每个银行不太一样,一般是300元开户费,有的银行可能还会收一些其它费用,加起来可能要500左右。具体需要
根据香港《税务条例》规定,在香港取得的收入都需要向香港税务局交税的。不过,有以下4种情况的大陆在港
您好: 按照销售水电商品的税率开票,电的税率17%,水的税率是11%。如果是小规模纳税人,则按照征收率3%开
关于中草药材的开票税率 您好!小规模纳税人税率为3%。(中药材9%,中成药13%。
作为个人,以无形资产投资入股,需要缴纳印花税、个人所得税和增值税。应按照“财产转让所得”项目,依
发票的面值有: 一、国税部门发行的,增值税专用发票有万元、十万元的;普通增值税发票有定额的和不定额