众所周知,费用报销已经占据公司财务人员70%的工作时间了,俨然已经成为了财务人工作的重中之重,所以但凡会计能把费用报销做规范了,那么,基础账务工作的质量很大程度就可放心了。然而,在日常工作中,部分财务人对财务知识比较欠缺,对公司财务报销流程及报销规定不太了解,出现报销单据不规范,报销内容不明确等情况时有发生。今天,仲企小编为大家整理了关于费用报销单的规范填写指南,希望对大家有所帮助。
一、费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字
要求:费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。
二、报销单填写不规范的问题
1、小写金额与人民币符号之间有空格。
要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥ 100。
2、大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐。
要求:大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐。
3、报销单上字迹有涂改和勾抹。
要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写。
4、大写金额书写有误。
要求:金额填写规范,无书写错误。
大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。
5、大写金额与小写金额不一致。
要求:小写金额与大写金额保持一致。
6、项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的。
要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
三、报销原始单据的问题
1、取得发票上没有加盖销售方发票章。
要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销。
2、取得收据上没有加盖销售方财务章。
要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销。
3、出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销。
要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4、报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印。
要求:手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印。
四、报销单粘贴的问题
1、票据粘贴杂乱无章。
要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整。
2、票据使用订书机装订、固体胶粘贴。
要求:要用胶水粘贴附件。
3、火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看。
要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查。