我们想申请高新企业,想了解高新技术企业所得税是怎么规定的?按照上述原则,高新技术企业认定证书发放当年已开始享受税收优惠,则在期满当年应停止享受税收优惠。
我们公司想通过中介机构申请高新企业,请问,如何判断中介机构的条件是否符合规定?企业有权利要求中介机构出具符合条件的证明,或者咨询当地财、税部门。
胡老师,您好,我想咨询一下,关于我司想申请高新企业,算研发费用时,税务规定有些不能加计扣除的,申请高新企业的时候认这些费用吗??财税〔2015〕119号财政部国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知中规定了研发活动对应的研发费用允许加计扣除的范围。研发费用的具体范围包括: 1.人员人工费用。此项费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。研发的房租装修费不应计入研发费用。
科技人员名单应按照符合《高新技术企业认定管理工作指引》中定义,并且已计入科技人员总数的人员提供,包括申请认定前一年内累计实际工作时间在183天以上的在职、兼职和临时聘用人员。
如果非高新企业有收入,成本放到非高新企业较好,因这些材料并不是研发使用的,也就是说不能进行加计扣除,而高新技术企业本身有企业所得税税率上的优惠,所以即便高新技术企业有盈利,适用的税率也比其他企业低。研究开发费用的加计扣除:为开发新技术、新产品发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。无法收回的应收全额计提坏账准备,无法支付的应付计入营业外收入。
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跨年度研发项目的研发费用允许在发生当年加计扣除,无需待项目完结后一次性加计扣除。
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