老师,我想问一下,招标代理公司是属于其他现代服务业吗?我们收取的服务费开发票的话应该怎么开?
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1、招标代理公司是属于其他现代服务业范围的。
2、发票的开具:
(1)如果你们是一般纳税人,对方也是一般纳税人,应按6%开具增值税专用发票;
(2)如果你们是一般纳税人,对方不是一般纳税人,应按6%开具增值税普通发票;
(3)如果你们不是一般纳税人,对方是一般纳税人,应按3%开具增值税普通发票或是至税务局代开3%的增值税专用发票;
(4)如果你们不是一般纳税人,对方也不是一般纳税人,应按3%开具增值税普通发票。
以上答复供参考,希望能对您有所帮助!
我公司5月1日起认定为一般纳税人,之前为小规模纳税人。我公司于4月份购买了金税设备,含服务费合计820元,发票上盖有不需认证全额抵减的章。请问一、4月我公司如何做帐?当时是小规模纳税人,是否可以抵减?小规模期间发生的进项税是不可以抵扣的。5月1日以后的可以正常抵扣申报。
我们是做托市粮收购的,也就是中央储备粮直属库的代收点。 据你所述,你司从事的业务应代理业缴税。根据营改增36号文件规定,增值税扣税凭证包括: 1.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。因此,取得普通增值税发票不能进项税抵扣。
贵公司的日常服务一定有一些比如广告咨询,律师咨询,以这种形式合理利用就可以了。
选择差额纳税的纳税人,向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票。劳务派遣服务,是指劳务派遣公司为了满足用工单位对于各类灵活用工的需求,将员工派遣至用工单位,接受用工单位管理并为其工作的服务。
我们是小规模纳税企业,老板收取了一笔2万现金,存入银行写的是加盟服务费,未开发票。那么我应该借银行存款贷其他业务收入,由于未开发票,税金部分怎么处理,在税务局代开发票后又如何处理?如果加盟服务费对应服务内容、服务期间,则一次收取时可以作为预收账款。待提供服务时,视服务项目内容开具发票、确认收入、计提税费。
我公司是制造类企业,现因拓展业务,与非公司职员的个人合作,根据个人介绍业务的金额给其一定比例的返点或者居间服务费,但因为个人不能提供发票,请问此类费用应该如何进行支付? 既然该合作对象并非本公司员工,则属于个人劳务。这种情况下,法定开具发票、申报纳税义务属于承担独立劳务的个人,而非本公司。公司与个人可以通过约定费用的方式实际承担税费,但无法改变法定义务人。) 个人申请代开发票时,依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的,税务机关应当先征收税款,再开具发票。
即向工商部门报送上一年度年度报告,并通过企业信用信息公示系统向社会公示。企业对年度报告的真实性、
您好:如果是没有经过加工的初级农产品税率就是9%,比如豆子,如果是经过贵公司加工然后再销售的,一般
常见的发票是正数发票,但大家可以看到也有发票上是负数。负数发票往往是对非本月开错,或者客户退货等
您好: 按照销售水电商品的税率开票,电的税率17%,水的税率是11%。如果是小规模纳税人,则按照征收率3%开
根据香港《税务条例》规定,在香港取得的收入都需要向香港税务局交税的。不过,有以下4种情况的大陆在港
关于中草药材的开票税率 您好!小规模纳税人税率为3%。(中药材9%,中成药13%。
每个银行不太一样,一般是300元开户费,有的银行可能还会收一些其它费用,加起来可能要500左右。具体需要
根据《中华人民共和国印花税暂行条例》规定,印花税只针对列举的13类合同及合同性质的凭证征税:购销、
请问研发人员的年终奖算入研发加计扣除吗,如果算那么计提还没有发放的年终奖可以算入吗 你好: 可以的
发票的面值有: 一、国税部门发行的,增值税专用发票有万元、十万元的;普通增值税发票有定额的和不定额