老师您好,我公司为一部分家在外地的职工报销车票,请问老师,对于员工回家路费的报销应该怎么做账?会计分录怎么写?另外,对于员工回家的车票,是否可以抵扣进项税?谢谢老师!
公司是03年开办的企业,后因小型微利企业优惠政策专管员说税务局要退一部分增值税税,但是又没有明说退多少只说自己回家去算,1、这个退税怎么算?退税的分录是借方其他应收款,贷方营业外收入。如果正好赶上报税,可以申请抵扣当月的税款,这个可以和税务局协商。
各位老师好 请问 公司给外来单位服务人员报销路费 是记入业务招待费嘛 还涉及其他的税嘛 您好!计入业务招待费即可。
公司员工自己开自己的车外出办事,所发生的油费,过路费,停车费等所报销的差旅费,在公司不与个人签订协议的情况下是否能够税前扣除?因为这个费用金额总计比较大,想问老师,关于这个费用我们改如何管控?不与个人签订协议的情况不能够税前扣除。建议签订私车公用协议。
养路费开财政票据能否入账,简易征收一般纳税人能否开专票及进项抵扣,谢谢!
因为租金高的话,税费会比较高。补充: 老师,每月800的租金,去开票是每月开还是一次性开一年的合适?答:每年1000元,金额太少。可以按月每个月800,这样可以免交个得税和增值税及附加等。请问如何处理比较好呢?
谢谢老师 1、需要签订无偿使用合同,此时可以入账,不会存在视同销售的问题; 2、也是需要签订租赁合同,才可以入账。
您好:如果是没有经过加工的初级农产品税率就是9%,比如豆子,如果是经过贵公司加工然后再销售的,一般
即向工商部门报送上一年度年度报告,并通过企业信用信息公示系统向社会公示。企业对年度报告的真实性、
常见的发票是正数发票,但大家可以看到也有发票上是负数。负数发票往往是对非本月开错,或者客户退货等
根据《中华人民共和国印花税暂行条例》规定,印花税只针对列举的13类合同及合同性质的凭证征税:购销、
每个银行不太一样,一般是300元开户费,有的银行可能还会收一些其它费用,加起来可能要500左右。具体需要
根据香港《税务条例》规定,在香港取得的收入都需要向香港税务局交税的。不过,有以下4种情况的大陆在港
您好: 按照销售水电商品的税率开票,电的税率17%,水的税率是11%。如果是小规模纳税人,则按照征收率3%开
关于中草药材的开票税率 您好!小规模纳税人税率为3%。(中药材9%,中成药13%。
作为个人,以无形资产投资入股,需要缴纳印花税、个人所得税和增值税。应按照“财产转让所得”项目,依
发票的面值有: 一、国税部门发行的,增值税专用发票有万元、十万元的;普通增值税发票有定额的和不定额