您好,电子税务申报企业所得税如下!
第一步,登录当地的电子税务局,国地税的税盘都可以登录,密码也是使用税盘的密码。
第二步,点击首页导航栏的“我要报税”-“我要申报”,季度申报企业所得税时是和其他税种一起申报的,在“综合申报”中进行。
第三步,信息扫描验证通过之后,先申报企业季度资产负债表和利润表,然后申报增值税,其次才是企业所得税。
第四步,填写企业所得税申报表,按季度营业收入,营业成本,利润总额进行填写。弥补以前年度亏损的金额系统会自动带出。第一季度的弥补以前年度亏损需要先申报上一年度的年度企业所得税汇算清缴系统才能自动带出。
第五步,填写其他附表,点击下一步,对前面所填申报表正式提交申报。需要先提交财务报表,再提交其他报表。下一步,进行税款缴纳。年度企业所得税申报在每年的5月底之前进行申报,若一季度需要提取弥补以前年度亏损的数据,则要提前进行企业所得税年报。
首先,进入网上电子税务局,可以直接在左侧导航栏选择年度企业所得税申报,也可以通过“我要报税”-“我要申报”,在明细栏选择年度申报。然后,填写基本信息,选择相应的表进行填写,系统一般可以自动选定,只需核对是否有需要填报的其他报表,添加上去就行了。依次填报,最后再一次进入A100000企业所得税年度申报表,进行确认,保存。提交申报。申报后,若发现有填写错误的地方,还还可以对已经申报的报表进行修改。选择更正申报,对填写错误的表进行修改之后保存,再进行正式申报提交。
您好,申报企业所得税的步骤如下:首先登录电子税务局
1.本月应申报套餐—企业所得税申报—据实填写—提交申报
2.我要办税—税费申报及缴纳—企业所得税申报
您好,申报企业所得税首先登陆上海市电子税务局找到本月应申报企业所得税,点击申报,第一步进入居民企业(查账征收)企业所得税月(季)度申报,填写好申报数据点申报,第二步进入填写利润表点申报确认申报数据提交,申报成功
一、操作步骤
“企业所得税年度纳税网上申报”的次序为:财务会计报表网上申报→企业所得税年度申报表网上申报→关联业务往来报告表网上申报→企业所得税税款缴纳。注意:企业所得税年度纳税网上申报必须按照上述的次序进行,否则无法操作。
二、操作说明
(一)企业所得税年度申报表网上申报操作说明
进入企业所得税年度申报功能,下载企业所得税年度纳税申报表电子表单(PDF文件格式),下载后通过读盘导入数据(支持目前企业在用的三种企业端企业所得税申报软件,包括:涉税通-企业版、广东省企业所得税申报系统(易财税)、税务总局电子申报软件导出的申报数据,下同)或手工录入的方式完成年度申报表数据的填写,填写完毕并由纳税人输入密码验证后上传电子表单。
1.登陆系统进入信息提示区
(1)登录成功后,点击“网上拓展”进入广东省国税局企业所得税年度纳税网上申报系统温馨提示主页面,
(2)点击左上角“我要申报”→“企业所得税年度申报”如下图,进入年度申报相应模块。
(3)在申报区域可以看到信息提示、准期应申报税种、本月已申报税种,点击“我要申报”
2.进入电子表单下载页面
(1)进入企业所得税年报电子表单下载页面
(2)录入校验码,点击“下载申报表”,弹出企业所得税年度申报表下载提示框,点击“保存”,将企业所得税电子表单保存到本机
3.如何填写电子表单
(1)打开PDF文件,可以看到相应的“企业所得税年度纳税申报表”,包括主表和附表,“电子申报数据导入”按钮,“版本检查”按钮。
(2)点击“版本校验”以确认下载的电子版单已是最新版本,确认无误后即可进入表单填写。企业所得税年度纳税申报表的填写有两种方式,一种是手工录入,第二种是使用企业年度所得税申报软件填写企业所得税年度申报数据并导出数据文件(文件为XML或RAR格式),然后再点击“导入”按钮,选择从企业年度所得税申报软件中导出的申报数据文件(根据企业申报软件不同,数据文件存放的位置会有差异,申报数据文件名类似于taxML_Qysds2008Nd_20100101_20101231_44010XXXXXXXXXX_V10.xml),如下图所示。
(3)导入申报数据后,可以点击“文件”菜单中的“保存”按钮暂保存申报表数据。用户也可以先关闭文件,稍后再进行上传申报文件的操作。但是,当用户再次打开PDF表单文件继续编辑时请注意点击“版本检查”,确认表单为最新版本。确认后即可继续编辑并进行数据上传。
4.如何提交电子表单
(1)确认PDF导入电子数据无误后,即可输入密码并提交申报表,
(2)点击“请输入密码”,按提示录入登录密码,点击“提交”,如果校验通过,则完成电子表单提交。
5.查询电子表单是否提交成功
(1)点击左上角申报区下的“申报查询”,进入查询区。
(2)网上申报结果会列示在“信息列表区”,“业务状态”中显示网上申报所处状态,可点击“查看”查看详细状态说明。
处理失败,点击“查看”后,可看到错误原因提示。可根据提示修改您的申报表再次提交。
对于错误原因为“CTAIS2.0发生异常”的,请首先确认您本次填报PDF表单内“年度已预缴企业所得税额”(主表34栏)和弥补亏损数额(附表四)是否与之前申报数相符。
(3)对于“处理成功”的网上申报,可以点击“下载”,录入校验码,下载提交成功的申报表供企业归档保存。