出口退税过了时间段了,就去补缴了增值税

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老师好,我们公司在19年4月补缴了2018年报关单的增值税,视同内销了;那我在擎天出口退税系统里预申报的时候,只要填写“不予免抵退税出口货物劳务(视同内销)这张表吗?在征免税明细申报的时候,属于零申报吗?

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鲍琦
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