8月份的专票已经付款做账,发票认证问题?

1位顾问回复540人看过

8月份的专票已经付款做账,但是在9月10日认证的。请问老师,我是应该填在本期认证相符且本期未申报抵扣栏吗?凭证上的进项税额应该改为:待抵扣进项税额吗?谢谢!

专业顾问回答

杨皓强
杨皓强服务年限:3评价:4.9

资深创业顾问向TA咨询

收到增值税专用发票,当月未认证时,可以参照下述规定,记入“应交税金——待抵扣进项税额”明细科目,待认证通过后,再转入“应交税金——应交增值税(进项税额)处理。

大家都在问